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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 154.211.800
Nro. de Orden de Pago
2000001519
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.652.617
IVA
₲ 14.019.255

Retención DNCP
₲ 549.555
Retención IVA
₲ 4.205.777
Retención Renta
₲ 2.803.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
320-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-150708
Monto Contrato
₲ 805.820.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.820.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.276.439

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332870
Nombre de la Licitación
LPN SBE 67-17 ADQUISICION DE RECIPIENTES, VASOS TERMICOS, TAPAS Y LAMINAS PVC
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips