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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002954
Monto de la Factura
₲ 13.080.000
Nro. de Orden de Pago
2000015041
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.320.409
IVA
₲ 1.189.091

Retención DNCP
₲ 46.137
Retención IVA
₲ 356.727
Retención Renta
₲ 356.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
288/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146791
Monto Contrato
₲ 163.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.835.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips