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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001891
Monto de la Factura
₲ 19.620.000
Nro. de Orden de Pago
1500000517
Fecha de Orden de Pago
13-05-2021
Fecha Emisión Cheque
13-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.480.613
IVA
₲ 1.783.636

Retención DNCP
₲ 69.205
Retención IVA
₲ 535.091
Retención Renta
₲ 535.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
288/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146791
Monto Contrato
₲ 163.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.835.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips