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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000631
Monto de la Factura
₲ 5.775.000
Nro. de Orden de Pago
2000003397
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.439.630
IVA
₲ 525.000

Retención DNCP
₲ 20.370
Retención IVA
₲ 157.500
Retención Renta
₲ 157.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
308/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147270
Monto Contrato
₲ 735.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.972.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.330.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips