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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004880
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000029010
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.400
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 9.600
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.376.000
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
308/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147270
Monto Contrato
₲ 735.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.972.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.330.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips