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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000006
Monto de la Factura
₲ 111.165.250
Nro. de Orden de Pago
2000005308
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
24-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.709.580
IVA
₲ 10.105.932

Retención DNCP
₲ 392.110
Retención IVA
₲ 3.031.780
Retención Renta
₲ 3.031.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
316/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146806
Monto Contrato
₲ 934.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.114.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.213.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327224
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-17 ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPELES PARA USO DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips