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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016620
Monto de la Factura
₲ 71.207.500
Nro. de Orden de Pago
2000003162
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.072.286
IVA
₲ 6.473.409
Retención DNCP
₲ 251.168
Retención IVA
₲ 1.942.023
Retención Renta
₲ 1.942.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
316/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146806
Monto Contrato
₲ 934.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.114.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.213.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327224
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-17 ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPELES PARA USO DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
