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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000683
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12295607
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.040.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            14493
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-12-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-12-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-02-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 989.021.090
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.706.182
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 28.363.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 18.909.091
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FALCON COM. & IND. S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80010835-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            050/17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-17-137557
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.300.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.300.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.236.276.363
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            310630
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 52-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE RADIOLOGIA Y CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICA NO INVASIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        