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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000104
Nro. de Timbrado
16768584
Monto de la Factura
₲ 150.784.000
Nro. de Orden de Pago
935
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.068.573
IVA
₲ 13.707.636

Retención DNCP
₲ 603.136
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-30185-24-238746
Monto Contrato
₲ 1.462.604.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.786.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.755.584

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439418
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Villa Elisa
Unidad de Contratación
Uoc Villa Elisa