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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0009140 al 9477
Monto de la Factura
₲ 547.798.530
Nro. de Orden de Pago
55373
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.946.442
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.952.155
Retención IVA
₲ 14.939.960
Retención Renta
₲ 9.959.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGROENERGETICA REGUERA S.A (AGREG SA)
RUC
80048691-9
Número de Contrato
001-2016
Código de Contratación (CC)
LP-26002-16-120828
Monto Contrato
₲ 3.088.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.044.654.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.895.411.283

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300324
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap