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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0016237
Nro. de Timbrado
11696980
Monto de la Factura
₲ 278.803.200
Nro. de Orden de Pago
50223
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.136.774
IVA
₲ 25.345.746

Retención DNCP
₲ 993.553
Retención IVA
₲ 7.603.724
Retención Renta
₲ 5.069.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGROENERGETICA REGUERA S.A (AGREG SA)
RUC
80048691-9
Número de Contrato
001-2016
Código de Contratación (CC)
LP-26002-16-120828
Monto Contrato
₲ 3.088.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.044.654.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.895.411.283

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300324
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap