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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 28.259.120
Nro. de Orden de Pago
38699
Fecha de Orden de Pago
11-04-2013
Fecha Emisión Cheque
11-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.873.909
IVA
₲ 2.569.011
Retención DNCP
₲ 100.705
Retención IVA
₲ 770.703
Retención Renta
₲ 513.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO
RUC
399075-3
Número de Contrato
014-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22224
Monto Contrato
₲ 928.775.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.120.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.558.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap