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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002035
Monto de la Factura
₲ 39.486.750
Nro. de Orden de Pago
36303
Fecha de Orden de Pago
17-09-2012
Fecha Emisión Cheque
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.551.181
IVA

Retención DNCP
₲ 140.716
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLAS CACERES FRANCO
RUC
1073904-1
Número de Contrato
071-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-30847
Monto Contrato
₲ 748.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.034.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.007.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap