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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007780
Monto de la Factura
₲ 25.767.500
Nro. de Orden de Pago
33716
Fecha de Orden de Pago
12-09-2011
Fecha Emisión Cheque
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.504.424
IVA
Retención DNCP
₲ 91.826
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
055-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-27943
Monto Contrato
₲ 169.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.286.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.744.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209832
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap
