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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007083
Monto de la Factura
₲ 39.442.000
Nro. de Orden de Pago
33826
Fecha de Orden de Pago
07-09-2011
Fecha Emisión Cheque
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.508.625
IVA

Retención DNCP
₲ 140.557
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
066-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-32443
Monto Contrato
₲ 643.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.843.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.794.898

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209981
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y cámaras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap