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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 49.730.000
Nro. de Orden de Pago
34748
Fecha de Orden de Pago
02-01-2012
Fecha Emisión Cheque
10-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.292.325
IVA

Retención DNCP
₲ 177.220
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
080-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31073
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.037.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.293.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206997
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap