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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001354
Monto de la Factura
₲ 5.150.000
Nro. de Orden de Pago
34805
Fecha de Orden de Pago
17-01-2012
Fecha Emisión Cheque
02-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.897.556
IVA
Retención DNCP
₲ 18.353
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
080-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31073
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.037.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.293.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206997
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap