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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000681
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.804.028
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            34996
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-03-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-03-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-03-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.833.271
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.800.366
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 70.574
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 540.110
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 360.073
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
        
                                    RUC
                            
            607328-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            19-2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-26002-11-22225
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 478.381.158
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 273.439.798
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 270.598.478
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            187112
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        