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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-625
Monto de la Factura
₲ 51.108.655
Nro. de Orden de Pago
34102
Fecha de Orden de Pago
04-10-2011
Fecha Emisión Cheque
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.603.402
IVA

Retención DNCP
₲ 182.133
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
19-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22225
Monto Contrato
₲ 478.381.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.439.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.598.478

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap