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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 96.710.000
Nro. de Orden de Pago
33688
Fecha de Orden de Pago
08-09-2011
Fecha Emisión Cheque
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.969.452
IVA

Retención DNCP
₲ 344.639
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
068-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-30849
Monto Contrato
₲ 3.436.261.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.519.479.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.498.707.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap