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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001909
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. de Orden de Pago
33973
Fecha de Orden de Pago
13-10-2011
Fecha Emisión Cheque
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.796.581
IVA
Retención DNCP
₲ 32.964
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
081-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31074
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.583.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.841.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206997
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap