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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001824
Monto de la Factura
₲ 33.110.000
Nro. de Orden de Pago
33581
Fecha de Orden de Pago
17-08-2011
Fecha Emisión Cheque
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.487.008
IVA

Retención DNCP
₲ 117.992
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
081-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31074
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.583.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.841.731

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206997
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap