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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 4.582.872
Nro. de Orden de Pago
35360
Fecha de Orden de Pago
23-04-2012
Fecha Emisión Cheque
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.358.227
IVA

Retención DNCP
₲ 16.332
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXODO SA
RUC
80023231-3
Número de Contrato
011-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22222
Monto Contrato
₲ 931.246.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.092.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.428.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap