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Datos del Pago

Nro. de Factura
006-001-0004131
Monto de la Factura
₲ 24.333.000
Nro. de Orden de Pago
34553
Fecha de Orden de Pago
04-11-2011
Fecha Emisión Cheque
13-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.140.241
IVA

Retención DNCP
₲ 86.714
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR CESARIO MORALES
RUC
1638348-6
Número de Contrato
077-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31071
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.342.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.082.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206997
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap