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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002474
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. de Orden de Pago
33653
Fecha de Orden de Pago
07-09-2011
Fecha Emisión Cheque
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.610
IVA

Retención DNCP
₲ 7.662
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
075-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31301
Monto Contrato
₲ 1.455.072.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.932.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.347.629

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap