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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00002448
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
33596
Fecha de Orden de Pago
18-08-2011
Fecha Emisión Cheque
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.466.677
IVA

Retención DNCP
₲ 24.233
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
075-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31301
Monto Contrato
₲ 1.455.072.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.932.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.347.629

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap