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Datos del Pago

Nro. de Factura
10010003223
Monto de la Factura
₲ 700.797.250
Nro. de Orden de Pago
1500030713
Fecha de Orden de Pago
02-10-2025
Fecha Emisión Cheque
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 653.754.643
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.446.419
Retención IVA
₲ 19.112.652
Retención Renta
₲ 25.483.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-253047
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.999.996.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.798.615.337

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MOLINOS PARA PLANTA M.J. TROCHE PARA ZAFRA 2025
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar