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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020000156
Monto de la Factura
₲ 54.006.209
Nro. de Orden de Pago
1500029416
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.380.919
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 188.530
Retención IVA
₲ 1.472.897
Retención Renta
₲ 1.963.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-250389
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.775.261.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.656.093.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447685
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Obras Civiles
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar
