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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000264
Nro. de Timbrado
11338841
Monto de la Factura
₲ 176.510.334
Nro. de Orden de Pago
684
Fecha de Orden de Pago
02-03-2016
Fecha Emisión Cheque
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.858.118
IVA
₲ 16.046.394

Retención DNCP
₲ 629.019
Retención IVA
₲ 4.813.918
Retención Renta
₲ 3.209.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-23003-16-118703
Monto Contrato
₲ 588.367.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.103.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.929.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287035
Nombre de la Licitación
Construccion de Agencias del INDERT en el interior del pais
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert