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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005657
Nro. de Timbrado
11849115
Monto de la Factura
₲ 898.000.000
Nro. de Orden de Pago
7552
Fecha de Orden de Pago
05-12-2016
Fecha Emisión Cheque
05-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 853.981.673
IVA
₲ 81.636.364
Retención DNCP
₲ 3.200.145
Retención IVA
₲ 24.490.909
Retención Renta
₲ 16.327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
54/15
Código de Contratación (CC)
LP-23003-16-129075
Monto Contrato
₲ 898.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 853.981.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300622
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE COMUNICACION Y EQUIPOS DE TELEFONIA
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert
