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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041651
Monto de la Factura
₲ 89.302.500
Nro. de Orden de Pago
5688
Fecha de Orden de Pago
18-06-2012
Fecha Emisión Cheque
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.099.329
IVA

Retención DNCP
₲ 333.396
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
241/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29471
Monto Contrato
₲ 714.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.879.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.679.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips