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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012153
Monto de la Factura
₲ 168.000.000
Nro. de Orden de Pago
6241
Fecha de Orden de Pago
14-06-2011
Fecha Emisión Cheque
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.772.800
IVA

Retención DNCP
₲ 627.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
26/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20395
Monto Contrato
₲ 2.953.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.652.055.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.324.769.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips