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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 25.115.000
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.742.317
IVA
₲ 2.283.182

Retención DNCP
₲ 89.501
Retención IVA
₲ 684.955
Retención Renta
₲ 456.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.141.591
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROCON
RUC
80012500-2
Número de Contrato
16/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23180
Monto Contrato
₲ 7.339.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.991.044.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.878.552.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips