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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010582
Monto de la Factura
₲ 921.384.746
Nro. de Orden de Pago
7921
Fecha de Orden de Pago
27-07-2011
Fecha Emisión Cheque
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.036.691
IVA
Retención DNCP
₲ 5.674.790
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
15/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20326
Monto Contrato
₲ 2.074.514.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.447.680.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.326.961.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips