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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015438
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
944
Fecha de Orden de Pago
05-02-2014
Fecha Emisión Cheque
05-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.393
IVA
₲ 36.364

Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
₲ 7.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
439/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41001
Monto Contrato
₲ 323.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.864.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.336.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219405
Nombre de la Licitación
LPN 15/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips