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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000219
Monto de la Factura
₲ 31.500
Nro. de Orden de Pago
7933
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.956
IVA
₲ 2.864
Retención DNCP
₲ 112
Retención IVA
₲ 859
Retención Renta
₲ 573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
445/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41004
Monto Contrato
₲ 706.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.757.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.139.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219405
Nombre de la Licitación
LPN 15/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips