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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005333
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
6552
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.589
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.138
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 10.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
445/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41004
Monto Contrato
₲ 706.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.757.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.139.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219405
Nombre de la Licitación
LPN 15/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips