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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001699
Monto de la Factura
₲ 64.664.250
Nro. de Orden de Pago
4780
Fecha de Orden de Pago
24-05-2012
Fecha Emisión Cheque
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.907.955
IVA
Retención DNCP
₲ 230.440
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
543
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21395
Monto Contrato
₲ 168.172.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.206.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.619.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198538
Nombre de la Licitación
LPN 40/10 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips