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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0186577
Monto de la Factura
₲ 14.160.000
Nro. de Orden de Pago
1147
Fecha de Orden de Pago
30-01-2012
Fecha Emisión Cheque
30-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.635.135
IVA

Retención DNCP
₲ 52.864
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
247/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29906
Monto Contrato
₲ 159.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.492.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.117.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips