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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010030005112
Monto de la Factura
₲ 438.000.000
Nro. de Orden de Pago
2361
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.764.800
IVA
₲ 20.857.143

Retención DNCP
₲ 1.635.200
Retención IVA
₲ 6.257.143
Retención Renta
₲ 8.342.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
268/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29003
Monto Contrato
₲ 6.740.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.640.456.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.566.590.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips