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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00009261
Monto de la Factura
₲ 620.340.000
Nro. de Orden de Pago
3229
Fecha de Orden de Pago
13-04-2012
Fecha Emisión Cheque
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.315.936
IVA

Retención DNCP
₲ 2.315.936
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28108
Monto Contrato
₲ 4.177.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.339.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 806.904.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208414
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS SEGÚN PRESENTACION Y FORMA FARMACEUTICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips