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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0600626
Monto de la Factura
₲ 67.800.000
Nro. de Orden de Pago
4705
Fecha de Orden de Pago
17-05-2011
Fecha Emisión Cheque
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.286.880
IVA

Retención DNCP
₲ 253.120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
14/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20394
Monto Contrato
₲ 3.741.890.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.241.105.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.213.007.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips