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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-010-0000184
Monto de la Factura
₲ 30.980.000
Nro. de Orden de Pago
790
Fecha de Orden de Pago
24-01-2012
Fecha Emisión Cheque
24-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.151.617
IVA

Retención DNCP
₲ 110.401
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
582/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21305
Monto Contrato
₲ 61.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.111.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.890.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198528
Nombre de la Licitación
LPN 28/10 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips