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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010241759
Monto de la Factura
₲ 22.002.000
Nro. de Orden de Pago
9640
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.186.459
IVA
₲ 1.047.714

Retención DNCP
₲ 82.141
Retención IVA
₲ 314.314
Retención Renta
₲ 419.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
302/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30943
Monto Contrato
₲ 6.510.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.379.434.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.318.561.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips