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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010049
Monto de la Factura
₲ 36.906.290
Nro. de Orden de Pago
3266
Fecha de Orden de Pago
13-04-2012
Fecha Emisión Cheque
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.097.210
IVA

Retención DNCP
₲ 131.519
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
206/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26988
Monto Contrato
₲ 3.230.411.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.403.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.029.653.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206105
Nombre de la Licitación
LPN 93-10 CONTRATACION DE SERVICIOS TERRCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips