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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010017270
Monto de la Factura
₲ 8.108.400
Nro. de Orden de Pago
5874
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.710.942
IVA
₲ 740.291

Retención DNCP
₲ 28.895
Retención IVA
₲ 221.138
Retención Renta
₲ 147.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ADOLFO VIDAL ARAR MOREL
RUC
618757-9
Número de Contrato
200/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27533
Monto Contrato
₲ 291.136.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.831.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.918.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206111
Nombre de la Licitación
LPN Nº 97/10 NADQUISICION DE ANTEOJOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips