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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000030
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.850.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1474
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-03-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-03-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-03-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.661.280
        
                                    IVA
                            
            ₲ 350.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.720
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 105.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 70.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FALCON COM. & IND. S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80010835-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            435/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-11-40244
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.320.278.313
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 764.845.578
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 731.559.880
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            221145
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 31/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MERCEDES - IMEC DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        