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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005759
Monto de la Factura
₲ 565.000.000
Nro. de Orden de Pago
1804
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.057.333
IVA
₲ 26.904.762

Retención DNCP
₲ 2.109.333
Retención IVA
₲ 8.071.429
Retención Renta
₲ 10.761.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIDUS S.A.
RUC
80019632-5
Número de Contrato
313/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30951
Monto Contrato
₲ 24.331.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.317.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.151.833.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips