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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010070013346
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.080.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            13190
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-12-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-12-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-12-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.372.768
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 71.232
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BAYER SA
        
                                    RUC
                            
            80016201-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            235/11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-11-28538
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 652.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 362.232.799
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 360.303.059
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            208194
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS 
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        