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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000112
Monto de la Factura
₲ 229.852.091
Nro. de Orden de Pago
3696
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.585.159
IVA
₲ 20.895.645

Retención DNCP
₲ 819.109
Retención IVA
₲ 6.268.694
Retención Renta
₲ 4.179.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
601
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20177
Monto Contrato
₲ 4.597.041.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.985.086.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.967.266.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203694
Nombre de la Licitación
LPN 59-10 ADQUISICION DE ECOGRAFOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips